5月25日,集團召開2020年度審計整改工作會議,專題研究審計整改落實情況。集團總會計師何向榮主持會議。集團各相關(guān)部室、派駐監(jiān)事會及涉及整改工作各子公司負責(zé)人參加了會議。
何向榮強調(diào),集團各部室、各子公司要提高站位,自覺抓好審計整改工作落實,切實把思想和行動統(tǒng)一到中央和省委省政府對審計整改工作的部署要求上來。要健全機制,以更加有力舉措抓好審計整改,確保審計發(fā)現(xiàn)問題不折不扣得到落實;要精準實施,將審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作列入重要議事日程,強化督導(dǎo),壓實責(zé)任,采取有效措施,確保審計整改取得實效;要統(tǒng)籌推進,做到“審計一點、規(guī)范一片”,通過完善制度、堵塞漏洞、源頭治理,打通審計監(jiān)督“最后一公里”,不斷推進公司健康發(fā)展。